Dentro del menú de almacén encontramos el submenú Deudas a proveedores. Este informe nos ayudará gestionar las deudas pendientes que tenemos con nuestros proveedores. Podremos ver nuestras facturas de compras de proveedores vencidas o pendientes de expirar, así hacernos un plan de previsión de pagos.
Partes del Módulo Deuda a Proveedores:
- 1: Almacén (menú Almacén)
- 2: Deuda a Proveedores (Submenú Deuda a Proveedores del menú Almacén)
- 3: Campo de Búsqueda (campo de búsqueda para filtrar por proveedores o por el número comprobante de compra)
- 4: Fecha (Botón para consultar una fecha en específico, por defecto es asta la fecha actual)
- 5: Buscar (Botón para realizar la búsqueda acuerde a lo ingresado en el campo de búsqueda)
- 6: Deuda (Botón para especificar que solo nos muestre las deudas pendientes en el reporte, de lo contrario también nos mostrara todos los comprobantes de compra que ya fueron pagadas)
- 7: Exportar Reporte (Botón para exportar el reporte en Excel)
- 8: Exportar por Proveedor (Botón para exportar el reporte en Excel agrupado por proveedor)
- 9: Pagos Realizador (Botón para verificar los pagos realizados al comprobante)
- 10: Pagar (Botón para realizar el pago del comprobante de compra)
Realizar el Pago de un Comprobante de Compra
Siga los siguientes pasos a continuación para realizar el pago de una deuda a proveedor.
- Paso 1: Click en Pagos (Hacemos click en el botón "Pagar" para qué se habrá la modal de pagos)
- Paso 2: Medio de Pago (Seleccionamos el medio de pago, efectivo, transferencia, YAPE, etc.)
- Paso 3: Monto a Pagar (Ingresamos el monto que estamos pagando)
- Paso 4: Pagar (Hacemos click en el botón "Pagar" para registrar el pago)
Ver Pagos Realizados a Proveedores
Siga los siguientes pasos a continuación para ver los pagos registrados respecto al comprobante de una compra.
- Paso 1: Ver Pagos (Hacemos click en el botón "Ver pagos" para qué nos habrá el registro de pagos)
- Paso 2: Imprimir (Hacemos click en el botón "Imprimir" para ver el registro de pago detallado)
- Paso 3: Monto a Pagar (Hacemos click en el botón "Imprimir" si queremos imprimir el documento en físico)
Siga los siguientes pasos a continuación para eliminar los pagos registrados respecto al comprobante de una compra.
- Paso 1: Deuda (Desmarcamos el botón "Deuda" para que nos muestre todos los comprobantes de nuestra compra)
- Paso 2: Ver Pagos (Hacemos click en el botón "Ver pagos" para qué nos habrá el registro de pagos)
- Paso 3: Eliminar (Hacemos click en el botón "Eliminar" si queremos anular el pago registrado)
- Paso 4: Confirmar (Hacemos click en el botón "Ok" para confirmar que se va a eliminar el pago)
- Paso 5: Mensaje de Confirmación (Verificamos que nos retorne el mensaje de confirmación de conformidad en la operación)